| 財務諸表に対する注記 |
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| 1 重要な会計方針 |
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(1) 有価証券の評価基準及び評価方法 |
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満期保有目的の債券は、償却原価法によっている。 |
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(2) 固定資産の減価償却の方法 |
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固定資産の減価償却方法は、定額法で行っている。 |
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(3) リース取引の処理方法 |
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リース物件の所有者が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、 |
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通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。 |
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(単位:円) |
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1年以内 |
1年超 |
合計 |
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ネットワーク端末(パソコン)等リース |
4,014,276 |
6,355,937 |
10,370,213 |
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一般会計分 |
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3,804,804 |
6,024,273 |
9,829,077 |
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緑化募金事業特別会計分 |
69,828 |
110,561 |
180,389 |
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収益事業特別会計分 |
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139,644 |
221,103 |
360,747 |
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大山第1駐車場管制装置リース |
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1,096,200 |
3,288,600 |
4,384,800 |
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未経過リース料期末残高相当額 |
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5,110,476 |
9,644,537 |
14,755,013 |
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| 2 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。 |
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(単位:円) |
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科目 |
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前期末残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
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基本財産 |
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有価証券 |
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99,700,000 |
200,000 |
0 |
99,900,000 |
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普通預金(決済用) |
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101,300,000 |
60,000,000 |
161,300,000 |
0 |
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定期預金 |
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0 |
101,300,000 |
0 |
101,300,000 |
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小計 |
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201,000,000 |
161,500,000 |
161,300,000 |
201,200,000 |
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特定資産 |
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退職給付引当資産 |
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1,800,000 |
200,000 |
0 |
2,000,000 |
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小計 |
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1,800,000 |
200,000 |
0 |
2,000,000 |
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合計 |
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202,800,000 |
161,700,000 |
161,300,000 |
203,200,000 |
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| 3 基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。 |
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(単位:円) |
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科目 |
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当期末残高 |
(うち指定正味財産からの充当額) |
(うち一般正味財産からの充当額) |
(うち負債に対応する額) |
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基本財産 |
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有価証券 |
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99,900,000 |
99,900,000 |
0 |
− |
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普通預金(決済用) |
0 |
0 |
0 |
− |
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定期預金 |
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101,300,000 |
101,300,000 |
0 |
− |
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小計 |
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201,200,000 |
201,200,000 |
0 |
− |
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|
特定資産 |
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退職給付引当資産 |
2,000,000 |
0 |
2,000,000 |
0 |
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|
小計 |
|
2,000,000 |
0 |
2,000,000 |
0 |
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合計 |
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203,200,000 |
201,200,000 |
2,000,000 |
0 |
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| 4 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。 |
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(単位:円) |
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科目 |
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取得価格 |
減価償却累計額 |
当期末残高 |
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その他の固定資産 |
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車両運搬具 |
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620,920 |
589,874 |
31,046 |
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器具及び備品 |
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376,790 |
9,564 |
367,226 |
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合 計 |
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997,710 |
599,438 |
398,272 |
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| 5 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益は次のとおりである。 |
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(単位:円) |
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科目 |
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帳簿価格 |
時価 |
評価損益 |
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有価証券みずほインベースターズ証券 |
99,900,000 |
99,900,000 |
0 |
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合 計 |
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99,900,000 |
99,900,000 |
0 |
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| 6 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は次のとおりである。 |
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(単位:円) |
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補助金等の名称 |
交付者 |
前期末残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
貸借対照表上の記載区分 |
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補助金 |
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受取自主事業補助金 |
伊勢原市長 |
−− |
30,699,000 |
−− |
30,699,000 |
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合 計 |
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|
|
0 |
30,699,000 |
0 |
30,699,000 |
|
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