| 平成18年度 財団法人伊勢原市みどりのまち振興財団 | ||||||||||
| 正味財産増減計算書総括表 | ||||||||||
| 平成18年4月1日から平成19年3月31日まで | ||||||||||
| (単位:円) | ||||||||||
| 科 目 | 一般会計 | 緑化募金事業 | 収益事業 | 内部取引消去 | 合 計 | |||||
| 特別会計 | 特別会計 | |||||||||
| T 一般正味財産増減の部 | ||||||||||
| 1 | 経常増減の部 | |||||||||
| (1) | 経常収益 | |||||||||
| @ | 基本財産運用益 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | |||||
| A | 事業収益 | 126,000 | 151,302 | 2,504,550 | 2,781,852 | |||||
| B | 受取補助金等 | 81,108,000 | 0 | 0 | 81,108,000 | |||||
| 1) | 受取自主事業補助金 | 30,699,000 | 0 | 0 | 30,699,000 | |||||
| 2) | 受託事業収益 | 50,409,000 | 0 | 0 | 50,409,000 | |||||
| ・緑化推進事業受託収益 | 7,749,000 | 0 | 0 | 7,749,000 | ||||||
| 花いっぱい運動推進事業 | 2,310,000 | 0 | 0 | 2,310,000 | ||||||
| あやめの里づくり推進事業 | 5,124,000 | 0 | 0 | 5,124,000 | ||||||
| ふれあい農園事業 | 315,000 | 0 | 0 | 315,000 | ||||||
| ・都市施設等業務管理受託収益 | 42,660,000 | 0 | 0 | 42,660,000 | ||||||
| 有料公園施設等管理運営事業 | 993,000 | 0 | 0 | 993,000 | ||||||
| 総合運動公園管理運営事業 | 9,810,000 | 0 | 0 | 9,810,000 | ||||||
| 大山駐車場管理運営事業 | 11,165,000 | 0 | 0 | 11,165,000 | ||||||
| 御所の入森のコテージ管理運営事業 | 6,027,000 | 0 | 0 | 6,027,000 | ||||||
| ふれあいの森管理運営事業(キャンプ場) | 3,074,000 | 0 | 0 | 3,074,000 | ||||||
| 日向ふれあい学習センター管理運営事業 | 11,591,000 | 0 | 0 | 11,591,000 | ||||||
| C | 受取寄付金収益 | 0 | 85,000 | 0 | 85,000 | |||||
| D | 雑収益 | 14,994 | 5,297 | 2,051 | 22,342 | |||||
| E | 他会計からの繰入額 | 1,500,000 | 0 | 0 | △ 1,500,000 | − | ||||
| 経常収益計 | 83,048,994 | 241,599 | 2,506,601 | △ 1,500,000 | 84,297,194 | |||||
| (2) | 経常費用 | |||||||||
| @ | 事業費 | 52,048,103 | 765,354 | 1,357,794 | 54,171,251 | |||||
| 1) | 緑化推進事業費 | 1,828,363 | 0 | 0 | 1,828,363 | |||||
| 2) | 都市施設等利用増進事業費 | 20,100 | 0 | 0 | 20,100 | |||||
| 3) | 緑化等情報提供事業費 | 167,430 | 0 | 0 | 167,430 | |||||
| 4) | 緑化推進事業受託費 | 7,571,500 | 0 | 0 | 7,571,500 | |||||
| 花いっぱい運動推進事業 | 2,222,500 | 0 | 0 | 2,222,500 | ||||||
| あやめの里づくり推進事業 | 5,034,000 | 0 | 0 | 5,034,000 | ||||||
| ふれあい農園事業 | 315,000 | 0 | 0 | 315,000 | ||||||
| 5) | 都市施設等管理運営受託費 | 42,460,710 | 0 | 0 | 42,460,710 | |||||
| 有料公園施設等管理運営事業 | 993,000 | 0 | 0 | 993,000 | ||||||
| 総合運動公園管理運営事業 | 9,810,000 | 0 | 0 | 9,810,000 | ||||||
| 大山駐車場管理運営事業 | 11,165,000 | 0 | 0 | 11,165,000 | ||||||
| 御所の入森のコテージ管理運営事業 | 5,827,710 | 0 | 0 | 5,827,710 | ||||||
| ふれあいの森管理運営事業(キャンプ場) | 3,074,000 | 0 | 0 | 3,074,000 | ||||||
| 日向ふれあい学習センター管理運営事業 | 11,591,000 | 0 | 0 | 11,591,000 | ||||||
| A | 管理費 | 30,500,355 | 0 | 0 | 30,500,355 | |||||
| 一般管理費 | 30,490,791 | 0 | 0 | 30,490,791 | ||||||
| 減価償却費 | 9,564 | 0 | 0 | 9,564 | ||||||
| B | 他会計への繰出額 | 0 | 0 | 1,500,000 | △ 1,500,000 | − | ||||
| 経常費用計 | 82,548,458 | 765,354 | 2,857,794 | △ 1,500,000 | 84,671,606 | |||||
| 当期経常増減額 | 500,536 | △ 523,755 | △ 351,193 | △ 374,412 | ||||||
| 2 | 経常外増減の部 | |||||||||
| (1) | 経常外収益 | |||||||||
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| (2) | 経常外費用 | |||||||||
| @ | 固定資産売却損 | 49,840 | 0 | 0 | 49,840 | |||||
| 器具及び備品売却損 | 49,840 | 0 | 0 | 49,840 | ||||||
| A | 除却損失 | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 | |||||
| 器具及び備品除却損 | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 | ||||||
| 経常外費用計 | 59,840 | 0 | 0 | 59,840 | ||||||
| 当期経常外増減額 | △ 59,840 | 0 | 0 | △ 59,840 | ||||||
| 当期一般正味財産増減額 | 440,696 | △ 523,755 | △ 351,193 | △ 434,252 | ||||||
| 一般正味財産期首残高 | 10,922,619 | 5,348,994 | 3,088,189 | 19,359,802 | ||||||
| 一般正味財産期末残高 | 11,363,315 | 4,825,239 | 2,736,996 | 18,925,550 | ||||||
| U 指定正味財産増減の部 | ||||||||||
| @ | 基本財産評価益 | 200,000 | 200,000 | |||||||
| 当期指定正味財産増減額 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | ||||||
| 指定正味財産期首残高 | 201,000,000 | 0 | 0 | 201,000,000 | ||||||
| 指定正味財産期末残高 | 201,200,000 | 0 | 0 | 201,200,000 | ||||||
| V | 正味財産期末残高 | 212,563,315 | 4,825,239 | 2,736,996 | 220,125,550 | |||||